你好,你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
老師,軟件公司申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的費(fèi)用,金額1000多,怎么入賬,是研發(fā)支出資本化歸集結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)?還是直接管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
去年11月份代理開進(jìn)來商標(biāo)注冊(cè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票1500,已付款。已入賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款 。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年度的賬已做完審計(jì)報(bào)告?,F(xiàn)在代理無法履行合同,要求紅沖發(fā)票以及退款,我接下來的賬務(wù),該如何處理?調(diào)整后對(duì)審計(jì)報(bào)告有影響嗎?
老師,您好,從研發(fā)費(fèi)用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,我是借庫(kù)存商品 1萬 貸 研發(fā)費(fèi)用 1萬 然后又做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費(fèi)用,和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用不一致,科目余額表上管理費(fèi)用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
老師您好,請(qǐng)問公司注冊(cè)時(shí)是找的代理注冊(cè),注冊(cè)發(fā)票已開(賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—注冊(cè)費(fèi))貸:銀行存款,同時(shí)還給了他們一包煙(收據(jù)是超市開的)和水果(發(fā)票是超市開的),請(qǐng)問賬務(wù)處理是時(shí)借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—(???)下設(shè)什么明細(xì)科目呢?貸:銀行存款
老師,商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)候借:管理費(fèi)用 商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) 貸:銀行存款,商標(biāo)注冊(cè)證下發(fā)的時(shí)候借:無形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用 導(dǎo)致科目余額表的管理費(fèi)用貸方出現(xiàn)余額對(duì)么?不對(duì)的話怎么處理?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你把這個(gè)管理費(fèi)用放到預(yù)付。
那有的商標(biāo)注冊(cè)不下來啊,預(yù)付的話能做為費(fèi)用么
下不來的時(shí)候,你再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用就是啊
好的,老師
不要客氣,工作愉快。