對的,是的,是這么做的,其他的不需要。
老師,研究開發(fā)加計扣除所得稅減免額怎么計算?是用加計扣除額x所得稅稅率嗎?
老師,我司還沒申請成為高新企業(yè),申報企業(yè)所得稅加計扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)嗎
研究開發(fā)加計扣除所得稅減免是只考慮研究費跟加計率還有所得稅率嗎,其他的還需要考慮什么數(shù)據(jù)嗎
【單選題】A公司2023年1月3日開始進行某項非專利技術(shù)的研發(fā),截至當(dāng)年12月31日發(fā)生研究開發(fā)支出3000萬,其中研究階段支出1600萬,開發(fā)階段支出1400萬(符合資本化條件的支出為1200萬)。2024年1月1日該非專利技術(shù)達到預(yù)定用途,A公司無法合理預(yù)計其使用壽命(稅法規(guī)定按10年采用直線法攤銷,假定符合稅收優(yōu)惠條件)。則2024年12月31日該無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)為()萬。 稅法規(guī)定,對于研究開發(fā)費用可以加計扣除,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,再按照研究開發(fā)費用的100%加計扣除。 那為什么計稅基礎(chǔ)不考慮1600+(1400-1200)的費用化部分,要再多扣除100%?而是只考慮資本化的部分
研發(fā)費用加計扣除:我們賬上把房租計入研發(fā)支出,但是房租不能進行加計扣除。ICP年報填的研究費用包括了房租。財報年報利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租,因他不允許加計扣除,此之外用于研發(fā)的電子設(shè)備折舊費,沒進行加計扣除,匯算清繳加計扣除時把房租和電子設(shè)備折舊費都進行了剔除?;鹁婺陥罄锲髽I(yè)年報研發(fā)費用沒有剔除房租和折舊費,跟利潤表里研究費用一致,跟企業(yè)所得稅匯繳申報表研發(fā)費用不一致?;鹁婺陥罄锏钠髽I(yè)發(fā)展情況報表只剔除了房租費,這樣三個報表填寫情況,可以嗎,現(xiàn)在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報表,這里的研究費用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致合適。今年高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審擔(dān)心
咨詢下:發(fā)票項目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對方是小規(guī)模開了一個點普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進項需要在9月認(rèn)證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費,比如5000元,這個服務(wù)費應(yīng)該入什么科目
之前月份計提地方教育附加,做到教育費附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個稅怎么繳納