同學(xué)您好! 您好,是的,對的 仍然適用月度10萬以內(nèi)、季度30萬以內(nèi)的增值稅免征政策。
小規(guī)模納稅人,個體工商戶定期定額征收的,也適用于月10萬季度30萬免稅政策嗎
老師你好,請問個體戶查賬征收和核定征收的個人經(jīng)營所得的稅率是多少,核定征收是季30免征,這里的30萬是收入減成本費用后的嗎
老師:現(xiàn)在核定征收的個體戶季度收入不到30萬是不是免征個人所得稅?是什么政策規(guī)定的?
老師,請問定期定額的個體戶核定的是3萬元,是按月的數(shù)額嗎?那怎么又說一個季度30萬免稅額?是免經(jīng)營所得的稅額嗎?
老師好 個體工商戶是怎么納稅的呀? 比如核定征收 月不超過8萬免經(jīng)營所得稅 那比如我月開票7萬 不超10萬 可以免增值稅 同時核定的是8萬 經(jīng)營所得也免 對嗎?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
經(jīng)營所得呢?
核定征收的需要我手動填報嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的 經(jīng)營所得在核定征收的情況下,通常需要手動填報。根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,無論是個體工商戶還是其他形式的納稅人,如果采用核定征收的方式,都需要按照稅務(wù)機關(guān)的要求,定期向稅務(wù)機關(guān)報送經(jīng)營所得的相關(guān)報表。這些報表中需要詳細填寫經(jīng)營所得的各項數(shù)據(jù),以便稅務(wù)機關(guān)進行核定和征稅。 具體的填報流程和要求可能因地區(qū)和行業(yè)的不同而有所差異,建議納稅人根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)的規(guī)定進行操作。