您好 出現(xiàn)這個問題,需要找專管員解除風險 看業(yè)務(wù)性質(zhì)決定是否會罰款
你好老師,我公司10月11月公會經(jīng)費忘申報了,已經(jīng)出現(xiàn)紅色違規(guī)了,需要去找專管員處理嗎,這算不算情節(jié)嚴重,會罰款嗎,我看已經(jīng)快三個月了
老師您好,我想問一下怎么找一個企業(yè)現(xiàn)金流量管理的問題呢?我都了解了,就是找不出它的問題[流淚]老師要不您幫我看看這能看出來什么吧
老師你好出現(xiàn)這個問題需要如何處理呢?找專管員嗎?
你好 老師,我單位2019年做了 股東變更 現(xiàn)在稅務(wù)專管員通知要做 稅務(wù)局要做股權(quán)變更登記,但是老板不拿資料給財務(wù),請問 稅務(wù)好久就要給公司處罰呢?會收到哪些處罰呢?
老師好,請問公司審計,賬面有問題,已找出原因,需要調(diào)整,這個賬是由會計調(diào)還是審計人員調(diào)
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
人家專管員直接問22年交了多少錢?的企業(yè)所得稅稅款呢?
那您看下2022年繳納了多少稅金
開具快400萬的發(fā)票,才繳納稅款3000左右,現(xiàn)在專管員讓提供22年的賬本和 23年的賬本,麻煩老師給我說小規(guī)模納稅人建筑公司的增值稅以及企業(yè)所得稅稅負率是多少?我們補交多少錢才算合理呢?
開具快400萬的發(fā)票 專票還是普通發(fā)票 企業(yè)所得稅稅負率一般2%左右就好了 2022年疫情 達不到 虧損很正常啊
關(guān)鍵22年還沒有賬本
開具的是專票
那是核定征收還是查賬征收 增值稅專用發(fā)票根據(jù)開具的發(fā)票稅額全額繳納 季度銷售額超過30萬普通發(fā)票也要繳納
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問