你好,很有可能你稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的,如果不是惡意作廢發(fā)票的,沒(méi)有關(guān)系,這個(gè)什么原因需要紅沖你讓對(duì)方給你寫一個(gè)說(shuō)明。

今年一年內(nèi)我們給其中一家客戶開了50多張電子普票合計(jì)金額為18000多,這個(gè)客戶年初就變更了名稱,到年末了他才通知我們,說(shuō)要作廢以前的發(fā)票,重新開,請(qǐng)問(wèn)這樣操作會(huì)不會(huì)數(shù)量太多,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好!我想咨詢一下,我們?nèi)ツ?2月份開了票給客戶,金額較大,現(xiàn)在客戶那邊說(shuō)要我們沖紅重新開票,這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),審計(jì),稅務(wù)方面的
老師您好,我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬(wàn),只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會(huì)計(jì)忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對(duì)方讓我們開票,之前那個(gè)90萬(wàn)的沒(méi)有作廢對(duì)方說(shuō)跨年不要了,想問(wèn)一下我們?cè)趺崔k,紅沖可以嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人,客戶去年9月在我們這里開了一張普票,我們今年已經(jīng)做完匯算清繳了,并且已經(jīng)繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發(fā)票重新開,會(huì)對(duì)我們公司產(chǎn)生什么影響嗎?比如有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好!有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬(wàn)的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚,說(shuō)是再不用了,剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫

