同學(xué)你好 這個可能會問

老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認(rèn)申報了呢?
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報表并補(bǔ)繳了所得稅,接下來問題是:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?謝謝!
23年有一筆一次性補(bǔ)償金忘記申報個稅了,金額是在本地免稅收入范圍內(nèi)的,如果在相應(yīng)的稅款所屬期進(jìn)行更正并把那筆補(bǔ)申報上,會有滯納金以及稅局會問詢嗎?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進(jìn)度,在哪個網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報企業(yè)所得稅的時候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請嗎
請問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計提折舊時誤做到了銷售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報截止日期是什么時候
項目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計提1月工資時借管理費(fèi)用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時.借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請問是否正確?
那這個會有滯納金嗎?
同學(xué)你好 這個匯算清繳期內(nèi)沒事的
您的意思是在24年6月之前進(jìn)行更正都可以嗎?
同學(xué)你好 對的 盡量就是越早越好
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
法院判決支付的解除勞動合同賠償金有對方代理律師代收的話,要申報個稅嗎?應(yīng)該如何申報???
同學(xué)你好 代收代付的不用申報
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝