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酒店 給人送禮送了酒店的充值2萬的會員卡 吃飯直接從里面減 實際這個2萬是不存在的 現(xiàn)在這個客戶來消費1000元 這個賬應該怎么做

2024-03-14 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-14 08:07

你好,借:管理費用招待費 貸:預收賬款

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快賬用戶5350 追問 2024-03-14 08:10

這個預收賬款最后得怎么弄 這個錢是不存在的

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齊紅老師 解答 2024-03-14 08:17

在客人實際消費是,按比例確認收入

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快賬用戶5350 追問 2024-03-14 08:19

不怎么明白 麻煩寫下分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-14 08:19

借預收賬款 貸營業(yè)收入

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快賬用戶5350 追問 2024-03-14 08:20

這個會員卡是口頭的2萬 我需要做賬嘛 怎么做 等來消費的時候我怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-14 08:50

嚴謹?shù)脑捠切枰鲑~的。

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你好,借:管理費用招待費 貸:預收賬款
2024-03-14
消費時才視同銷售做賬
2024-03-14
一、預存 1 萬送 5000,其中 2000 元試菜掛賬 收到預存款時: 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 - 客戶名稱 10000 客戶試菜掛賬時(2000 元): 借:應收賬款 - 客戶名稱 2000 貸:主營業(yè)務收入 2000(假設不考慮增值稅等因素,實際需按規(guī)定計稅) 后續(xù)從預存款中扣除掛賬金額時: 借:預收賬款 - 客戶名稱 2000 貸:應收賬款 - 客戶名稱 2000 二、零散客人消費 500 元 客人消費時: 借:應收賬款 - 客戶名稱 500 貸:主營業(yè)務收入 500(同樣假設不考慮增值稅等因素,實際需按規(guī)定計稅) 收到客人付款時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金等) 500 貸:應收賬款 - 客戶名稱 500
2024-12-30
1.投資人投入資金:借:銀行存款 260000貸:實收資本——投資人 260000 2.每月機柜掃碼收入:借:銀行存款(或相關科目)貸:其他業(yè)務收入——機柜掃碼收入 3.按照合同約定,支付給酒店和投資人的分成:借:其他業(yè)務支出——酒店分成借:其他業(yè)務支出——投資人分成貸:銀行存款(或相關科目) 4.如果機柜掃碼收入有余額,可以考慮將其作為公司的利潤,并按照相關稅法規(guī)定進行納稅。借:銀行存款(或相關科目)貸:應交稅費——應交所得稅貸:本年利潤
2024-01-09
如果走你們的賬戶 資產(chǎn)的所有權不屬于你們 你們可以簽訂委托管理的合同 只對5%確認收入 其他的收款做其他應付款就行 就像是收取手續(xù)費的代銷產(chǎn)品
2024-01-09
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