你好。你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
怎么查看,單位醫(yī)療保險和生育險的,百分比比率啊去哪里查看?之前會計換工作了就留下一個表格,但是沒有寫稅率是多少???麻煩稅務大神看下,現(xiàn)在老板要看,具體的數(shù)字,每個保險的比例
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設費申報表采用簡單粗暴方法,直接將當期本公司廣告開票總額減去當期媒體回票總額之間差額作為當期應征收入直接填表納稅,納稅金額無誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯誤深感自責,由于個人失誤導致這種申報模式持續(xù)了一段時間,請問老師該這種情況如何處理
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務處理如下: 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅)280 借:管理費用280(紅字) 在第一季度減免稅明細表里填寫了280,但是實際抵減額沒有填寫,數(shù)據(jù)為0。(因為本期不用納稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
第一欄減免稅總額具體怎么填寫,需要查看單位哪些數(shù)據(jù)?如何查看?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好23年度的是小規(guī)模
小規(guī)模減免的2%的增值稅的。還有季度30萬免增值稅的這個減免。
然后企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)減免和加計扣除
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。