你好!其實(shí)這個(gè)要看你是怎么開(kāi)發(fā)票 如果你是開(kāi)了2個(gè),然后折扣發(fā)票,就按發(fā)票來(lái)做增值稅及所得稅的收入 如果你只開(kāi)了一個(gè),然后送的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。那就得2個(gè)都視同銷(xiāo)售。
買(mǎi)一贈(zèng)一稅務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅的依據(jù)是不是不一致?如果買(mǎi)電腦1000塊,送鼠標(biāo)10塊。會(huì)計(jì)和稅務(wù)從所得稅和增值稅角度怎么處理
老師買(mǎi)一贈(zèng)一銷(xiāo)售收入 企業(yè)所得稅和增值稅 還有會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理
老師好!我公司加工瓶子。有些瓶子需要外加工,外加工如何做賬務(wù)處理,麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄,我公司支付外加工訂金2萬(wàn)元,如何做會(huì)計(jì)分錄,麻煩指導(dǎo)
老師:沒(méi)懂課上舉的例,買(mǎi)一贈(zèng)一時(shí),增值稅和企業(yè)所得稅的處理不同點(diǎn)。不都是按照2瓶嗎?
我司是小規(guī)模納稅人,收到供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,稅率為13%的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,這個(gè)稅額如何處理,麻煩把具體的會(huì)計(jì)科目明細(xì)列舉清楚,謝謝
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開(kāi)發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買(mǎi)了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒(méi)有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買(mǎi)鉆石充值,平臺(tái)開(kāi)了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢(qián)開(kāi)始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開(kāi)這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷(xiāo),實(shí)收資本還有100萬(wàn),應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬(wàn),但是匯算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒(méi)有發(fā)票的15萬(wàn)暫估成本,2025年來(lái)票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬(wàn)嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
你好!憑證都是,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)
當(dāng)然是開(kāi)在一起的情況了
你好,如果開(kāi)在一起的話,就按第一種就可以了,折扣發(fā)票按發(fā)票的金額來(lái)確認(rèn)收入和稅金。 憑證就是第一個(gè)。借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)