銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)大于零都需要交。

企業(yè)一般納稅人,增值稅13%的。如果收入10000元的情況下,在企業(yè)沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況下,企業(yè)需要交納多少錢(qián)的稅?都是什么稅?怎么算的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人打個(gè)比方第一個(gè)月開(kāi)專(zhuān)票4萬(wàn),收到專(zhuān)票2萬(wàn),交了增值稅,第二個(gè)月開(kāi)票6萬(wàn),收到專(zhuān)票8萬(wàn),稅率都是13%的情況下,那怎么交增值稅啊,可抵扣的是全部抵扣嗎?還是一部分留抵啊,可不可以退之前第一個(gè)月交的增值稅啊
老師,公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)什么情況下才需要預(yù)交季度所得稅?。勘热?0-12月累計(jì)盈利了,但是1-12月虧損了,這種情況要不要預(yù)交所得稅?。?/p>
一般納稅人什么情況下才會(huì)預(yù)交增值稅啊?這種情況是不是非常少?。吭趺催€會(huì)有提前交稅的啊
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我剛才回復(fù)錯(cuò)了,建筑異地或者是出租,房屋是異地或者是房地產(chǎn)需要預(yù)繳,其他的都一般不需要交的。