借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
請(qǐng)問,增值稅加計(jì)抵減的稅額,如果有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,抵減稅額的表應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,然后調(diào)減額填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分單位加計(jì)?還是直接填減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的加計(jì)數(shù)?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)具體分錄
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有銷、進(jìn)項(xiàng)稅,減免稅額(加計(jì)抵減),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體分錄。
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減金額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅的分錄怎么做
物業(yè)公司給老年人免費(fèi)購買的血糖試紙,報(bào)銷應(yīng)該寫什么費(fèi)用
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師不是獨(dú)立于被審計(jì)單位嗎?也需要獨(dú)立于預(yù)期使用者嗎?怎么理解獨(dú)立于預(yù)期使用者
你好,總經(jīng)理做的飛機(jī)票,記管理費(fèi)用是嗎,報(bào)銷憑證電子普通發(fā)票還是電子行程單?可以抵扣嗎
老師早上好,支票,那我們是開票方,日期是寫我們給支票供應(yīng)商的那天,該是供應(yīng)商拿支票到銀行承兌的那天呢?
老師,發(fā)現(xiàn)公司三月份給員工報(bào)個(gè)稅工資報(bào)少了,需要更正個(gè)稅申報(bào)表,賬的話怎么調(diào)合理呢?不用回到當(dāng)月調(diào)賬吧
行政單位—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,交的罰款(付紀(jì)律檢查委員會(huì))怎么做分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一級(jí)科目,二級(jí)科目怎么入,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄分錄。
老師,固定資產(chǎn),比如機(jī)器設(shè)備,房屋,廠房。凈值怎么算。評(píng)估報(bào)告公司要
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開具
老師個(gè)體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
求一份股權(quán)變更合同文件,簡單模版,都能通用嗎