你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,貸:銀行存款?

老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當時做的分錄借:銀行存款,貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調整,貸應付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整么?
去年年底暫估了勞務費,今年年報前沒有取得發(fā)票,怎么做賬務處理?沖銷?剛看到一個說法:沒有收到發(fā)票 借以前年度損益調整 貸未分配利潤,借應付賬款 貸以前年度損益調整,這個做好不要做,做了被稅局看到被罰款?
老師我們有一筆業(yè)務是2022年的收入,但是今年我們今年開票要做以前年度損益調整分錄怎么寫
老師,跨年的銷售退回,是不是得用以前年度損益調整?22年銷售的已確認收入貨款已回,23年3月退回部分貨品,貨款已給對方退回去,發(fā)票賬務稅務怎么處理?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
申報個稅的標準是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內銷還是出口?
劉老師:當月群眾交的醫(yī)療收入當月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預算會計吧
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
不紅沖,直接做這比分錄?
你好,是的,是這樣的。 當然也可以紅沖錯誤的,然后做正確的分錄
紅沖的話主營業(yè)務就是負數(shù),可以嗎?
你好,跨年損益事項的調整 ,是通過??以前年度損益調整? 科目核算,不應當直接計入??主營業(yè)務收入? 的
哪個比較好,什么區(qū)別呀
你好,都是一樣的,看個人處理習慣了?