您好,這個(gè)是什么原因調(diào)整成本呢
您好,老師,2020年調(diào)整了18.19年的賬,做到以前年度損益調(diào)整科目了,但是2020年匯算清繳忘記調(diào)減了,等2021年匯算清繳還能調(diào)減嗎
2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做,22年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調(diào)整呢?
老師,為什么我在以前年度損益調(diào)整的分錄里面手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?但是在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候還是會(huì)有以前年度損益調(diào)整科目出現(xiàn)呢而且有余額
老師,我在匯算清繳時(shí)調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是不是還有調(diào)2024年的賬呢?走的科目是以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎?這個(gè)怎么調(diào)啊
老師,您好!跨期的的成本都用了以前年度損益調(diào)整科目,我現(xiàn)在做匯算清繳,我是看以前年度損益調(diào)整科目還是利潤(rùn)分配-未分配科目呢
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
暫估成本估多了
當(dāng)時(shí)暫估怎么做的? 發(fā)下看看
先入庫(kù):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 然后:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 暫估已經(jīng)用從銀行公賬付出去的錢(qián) 沖出去一部分了
這么沖銷? 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
如果應(yīng)付賬款沒(méi)有那么多開(kāi)藥沖銷了呢
不可能吧? 應(yīng)付賬款暫估本身就不是真實(shí)的
已經(jīng)從銀行公賬付出去的錢(qián) 沖出去一部分了
那就是這么做 借應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款
這是啥意思呢??? 為什么要這么做 應(yīng)付是負(fù)債類 預(yù)付是資產(chǎn)類的
等于你付款不能沖銷應(yīng)付賬款暫估啊,你付款也沒(méi)付給暫估? ?等發(fā)票來(lái)了 借成本費(fèi)用? 貸預(yù)付賬款了
付款其實(shí)已經(jīng)付了 從銀行賬戶付出去的 所以沖了應(yīng)付賬款,只是沖多了,因?yàn)橛胁糠指冻鋈サ牟皇秦浛?而是老板用于自己私人消費(fèi)了。。
那多余的部分不能是應(yīng)付了 只能是改成其他應(yīng)收? 等于是公司替老板報(bào)銷了
哎、、、、好的 謝謝老師了
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