你好,跨年了,還是今年的。
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對(duì),發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,報(bào)稅人員把營業(yè)成本調(diào)高,管理費(fèi)用調(diào)低了(主要報(bào)稅人員不做賬),現(xiàn)在又要根據(jù)這個(gè)表調(diào)整利潤表,請(qǐng)問怎么來調(diào)整營業(yè)成本和管理費(fèi)用呢,借方營業(yè)成本貸方把那些數(shù)據(jù)調(diào)整能和管理費(fèi)用互相調(diào)賬么
老師,賬沒有問題哦,要按照?qǐng)?bào)稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費(fèi)用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費(fèi),我們公司還需要承擔(dān)租賃車輛的加油費(fèi),過路過橋費(fèi),車輛年檢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
老師,合同,對(duì)方蓋章,發(fā)掃描件過來,我這邊再蓋章附到發(fā)票后面可以嗎?還有貨物清單,也是掃描件,我打印,一起附發(fā)票后面能用嗎?需要對(duì)方蓋章嗎?
老師,如果是小規(guī)模,私戶收款300萬,需要繳納哪些稅?和計(jì)算明細(xì),如果查到的話
存貨經(jīng)濟(jì)模型 儲(chǔ)存成本相關(guān)的費(fèi)用有哪些
咨詢下:跨年采購,之前的發(fā)票紅沖,本期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~目前已收到新開票,那去年的附加稅,賬上怎么調(diào)整,去年已經(jīng)繳費(fèi)了。
老師,企業(yè)制造新的挖掘機(jī),還有回收舊的挖掘機(jī)再更換零件加工,這樣子適合哪種成本核算方法、存貨計(jì)價(jià)法、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間計(jì)算方法
請(qǐng)問兩家公司合租一個(gè)辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒問題吧?
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式怎么用v模式打出來呀
郭老師,工資申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬怎么扣稅,不給員工交社保,報(bào)勞務(wù)工資,怎么報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除,交多少稅怎么算
營業(yè)外收入不用繳納增值稅嗎?