是 下: 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”。 在“我要辦稅”頁(yè)面中,點(diǎn)擊“一般退(抵)稅管理”。 在“一般退(抵)稅管理”頁(yè)面中,選擇“入庫(kù)減免退抵稅”進(jìn)入退稅模塊。 在“入庫(kù)減免退抵稅”頁(yè)面中,填寫(xiě)“退(抵)稅申請(qǐng)審批表”。 在“提退稅金類型”中選擇“先征后退”。 在“退抵稅費(fèi)原因類型”中選擇“資源綜合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅即征即退”。 在“退抵稅(費(fèi))依據(jù)文書(shū)字號(hào)”中選擇與退抵稅費(fèi)原因類型相應(yīng)的政策依據(jù)。 核對(duì)銀行名稱、賬戶名稱、銀行賬號(hào)以及辦稅人信息,此時(shí)申請(qǐng)退抵稅(費(fèi))額為0。點(diǎn)擊界面左上角“查詢”按鈕。 選擇需要辦理退稅對(duì)應(yīng)的稅款所屬期起止時(shí)間,“征收項(xiàng)目”選擇“增值稅”,票證種類按照實(shí)際稅收繳款書(shū)類型選擇,點(diǎn)擊“查詢”,系統(tǒng)查詢結(jié)果顯示對(duì)應(yīng)稅款所屬期的增值稅繳款書(shū)明細(xì),勾選退稅對(duì)應(yīng)的繳款書(shū),點(diǎn)擊“確定”。 在審批表“本次退抵稅額”中錄入本次申請(qǐng)退稅金額。 數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后,點(diǎn)擊右上角“保存”。 如需提交,點(diǎn)擊右上角“下一步”進(jìn)行提交。提交受理成功后,會(huì)收到《涉稅事項(xiàng)受理系統(tǒng)回執(zhí)單》。 點(diǎn)擊右側(cè)“事項(xiàng)進(jìn)度管理—查詢”,可在右側(cè)“查看”中打印審批

老師,我想問(wèn)一下返稅的問(wèn)題,為什么出口退稅不需要征收所得稅,而增值稅及附加返稅卻需要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,請(qǐng)教一下,關(guān)于財(cái)政部,稅務(wù)總局公告2021年第40號(hào)《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》,公告中第四條規(guī)定這些項(xiàng)目可以選擇即征即退或者免稅,但是在相應(yīng)的目錄中,只有即征即退的比例,沒(méi)有免稅,到底能不能選擇免稅?免稅和即征即退的選擇,除了考慮進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題還有客戶對(duì)發(fā)票的需求,還應(yīng)該考慮什么
老師請(qǐng)問(wèn)我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點(diǎn)不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報(bào)繳納城建稅及附加時(shí),應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報(bào)城建稅及附加的,請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì),并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請(qǐng)大家在此群如實(shí)回復(fù),要寫(xiě)明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加"。
老師你好,我在報(bào)一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報(bào)提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么意思???
即征即退,是由稅務(wù)機(jī)關(guān)先足額征收增值稅,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)再將已征的全部或部分增值稅稅款退還給納稅人。 先征后退,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫(kù)后,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)按規(guī)定的程序給予部分或全部退稅的一種稅收優(yōu)惠。 先征后返,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫(kù)后,再由財(cái)政部門(mén)按規(guī)定的程序給予部分或全部返還已納稅款的一種稅收優(yōu)惠。 明白了嗎,即征即退是國(guó)家政策,先征后退、先征后返是地方招商引資政策。一個(gè)是國(guó)庫(kù)買(mǎi)單,一個(gè)是地方金庫(kù)買(mǎi)單。 即征即退與先征后退、先征后返相比,后者有比較嚴(yán)格的退稅程序和管理規(guī)定,因此在退稅時(shí)間上也有差異。一般來(lái)說(shuō),即征即退最快,先征后退次之,先征后返最慢。請(qǐng)問(wèn)老師為何這三種情況下,不退城建稅?而減免的增值稅能退城建稅
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

