1.對于去年支付外包人員勞務費時,人力扣了工會經(jīng)費但當時沒有明細表的問題,現(xiàn)在得到了明細表,應當首先確認這些明細是否確實屬于去年的交易和事項。如果確認無誤,那么原則上這些明細應該歸屬于去年的賬目。但是,由于時間已經(jīng)過去,直接在去年賬目中增加明細可能導致賬目混亂或?qū)徲媶栴}。因此,建議采取以下方式處理: 在今年的賬目中,對去年的工會經(jīng)費進行附注或說明,說明去年由于缺少明細表,今年已補充完整并附上了明細。 2. 確定資金來源合法合規(guī),不得使用違規(guī)或非法資金。 與工會或相關(guān)部門溝通,確保他們同意并接受從其他賬戶轉(zhuǎn)賬的方式支付工會經(jīng)費。 在轉(zhuǎn)賬時,應明確標注款項用途為工會經(jīng)費,并保留好相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證和記錄。
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務招待費是超額的,匯算清繳時調(diào)增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負責人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
這個題稅前扣除,這個題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務派遣公司,還是支付給個人了? 【計算題】甲公司“應付職工薪酬”賬戶明細帳中列示:支付給職工的工資總額合計200萬元(含勞務派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時工工資12萬);發(fā)生職工福利費合計30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元:撥繳工會經(jīng)費2.4萬元已取得《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》。請問工資總額、三項經(jīng)費可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應為200萬元,可以稅前扣除;
老師,我們有個工程業(yè)務,是對方直接支付現(xiàn)場工人的工資并且代扣代繳個稅的,但這個月有個工人他離職,要提前結(jié)算工資,就要我們公司先墊付,我現(xiàn)在私人賬戶支付給他,但是下個月對方公司發(fā)放工資的時候這筆錢要怎么發(fā)出來呢,因為如果發(fā)到其它人那里就會占用了今年個稅申報的限額,想問下有什么辦法
老師,我們是建筑勞務公司,6月份開出一筆發(fā)票30萬,是由總包直接打到農(nóng)民工專戶里面的,發(fā)放到每個民工卡里面,但是忘記給他們把個稅扣下來,在7月屬期的時候我這邊申報個稅才發(fā)現(xiàn)有個稅500快,現(xiàn)在錢已經(jīng)發(fā)放了,但是我們這邊個稅從公戶支付了,這個錢如果是公司承擔,可以嗎?分錄怎么做?企業(yè)所得稅前可以扣除嗎
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風險? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
我有中級,面試一個出納都不用我,因為我不會使用poss機,出納要會用Poss機,真搞笑
老師,付了6000元的做標書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項的解析那段話不太理解,麻煩詳細解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計,我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進項發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級會計股份支付會考嗎
2024年賣出商品給商家,商家后面不要退貨回來,寄賣在這,2025年賣出會計分錄應該怎么做
老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當月的業(yè)務正好是下個月開發(fā)票,客戶也是在下個月結(jié)算款,當月的收入雖然未開票,也在當季度按 未開票收入申報了增值稅了,所以我在下個季度申報的時候就把上個季度的最后一個月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對異常,老師這樣的情況,我應該怎么辦呢?謝謝您
老師您好,我是個人2022年考取中級會計師,現(xiàn)在由于不讓個人代理會計業(yè)務。如果自己成立會計師事務所,我手下必須得有。兩個人具備資質(zhì)證明的,一共得是三個人對吧。還得有營業(yè)場所
之前撥款走的是其他應收款,還需要轉(zhuǎn)回公司賬戶,您這次說的撥款,可以是工會請求撥款,轉(zhuǎn)賬撥款可以不還的那種嗎?
計提的工會經(jīng)費不夠,撥給了其他往來單位,一直掛在其他應收款,所以一直需要從主賬戶撥款
同學你好 這個沒事 做往來科目就可以 要還的
工會經(jīng)費支付的舉辦活動的支出,也是工會經(jīng)費支出,但是一直掛在其他應收款,就是計提的工會經(jīng)費一直不夠
同學你好 這個等有了就先沖