同學(xué)您好! 根據(jù)現(xiàn)行稅局規(guī)定,增值稅附加稅的繳納并不基于增值稅的具體金額,而是只要繳納了增值稅,就需相應(yīng)繳納附加稅。因此,您上月繳納了135元增值稅,即便金額較小,也應(yīng)按規(guī)定繳納相應(yīng)的附加稅。具體稅額需根據(jù)稅率和納稅基數(shù)計(jì)算。

老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場(chǎng)繳納了還需要計(jì)提嗎? 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫呢?
請(qǐng)問一下 我7月份退增值稅700元,8月份需要繳納增值稅500元,9月份需要繳納增值稅400元,那我8月 9月附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少呢
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,現(xiàn)在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師你好,我想問一下本月需要繳納增值稅1421.45元,那么附加稅是多少?怎么計(jì)算的?
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報(bào)2月份的納稅申報(bào)表時(shí),本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請(qǐng)問預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎

