你好,如果是收到普通發(fā)票,是以含稅金額入賬的,專(zhuān)用發(fā)票,就是不含稅金額

請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用含稅30000是不是按不含稅金額一起計(jì)入固定資產(chǎn)入賬的原值
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的這個(gè)原值普通發(fā)票是含稅價(jià)就是固定資產(chǎn)的原值嗎
老師,在快賬軟件錄入固定資產(chǎn)原值金額是不含稅的金額吧!假如一個(gè)固定資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)23萬(wàn),那錄入固定資產(chǎn)原值應(yīng)該是不含稅金額吧
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)是以發(fā)票的含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)原值的嗎
收到固定資產(chǎn)發(fā)票是專(zhuān)票,那么固定資產(chǎn)原值是不含進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是嗎?計(jì)提折舊也是按照不含稅價(jià)計(jì)算
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師,這個(gè)發(fā)票是普通的還是專(zhuān)用的?
你好,稅點(diǎn)多少的呀。沒(méi)看到寫(xiě)的呀
稅點(diǎn)13%,老師,我想問(wèn)的是這種發(fā)票屬于專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票?
這個(gè)發(fā)票當(dāng)做專(zhuān)票用 雖然沒(méi)寫(xiě)是專(zhuān)票還是普票
你好? ?工資做204000? 其他做年終獎(jiǎng)
老師這是購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票
你好 不好意思 電腦比較卡 發(fā)錯(cuò)了信息了? 這個(gè)是機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
但我們是小規(guī)模納稅人
你好? 那 不可以抵扣的哈? 小規(guī)模收到專(zhuān)票也是不可以抵扣的
這種發(fā)票不是統(tǒng)一的嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人都統(tǒng)一開(kāi)這種發(fā)票嗎?
你好? 是的呀 但是小規(guī)模收到的話是不可以抵扣的呀? 對(duì)方開(kāi)發(fā)票的人來(lái)說(shuō)不影響的
加油? ?等你的好評(píng)哦
那我是以含稅金額還是不含稅金額計(jì)入是:固定資產(chǎn)原值呢?
你好??以含稅金額入的哈
加油 等你的好評(píng)哦