同學(xué),你好 不建議的
老師,請問明年收到24年的發(fā)票可以入賬到23年的匯算清繳里面嗎?業(yè)務(wù)是23年的只是24年開了發(fā)票,那23年匯算清繳時把它算進(jìn)去可以嘛
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
24年收到23年開的成本票,23沒有做暫估,收到后可以做在24年嗎
24年收到23年的加油發(fā)票,可以入賬在24年嘛?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預(yù)收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補(bǔ),請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會計記的是應(yīng)收賬款—對方公司,這樣記對不對?
銷售吃飯買東西送直接送給客戶計入業(yè)務(wù)招待費嗎?還是要視同銷售呢?
發(fā)票可以直接開負(fù)數(shù)嗎?
老師,請教下,殘保金的申報中兼職的人員可算人數(shù)?
一般公司常見的稅務(wù)風(fēng)險有哪些,如何防范
老師,ERP原材料進(jìn)銷存中的期初和本期入庫和本期出庫=期初余額,周期時間就按采購對賬周期對吧,因為我看總賬科目余額表中的1403科目原材料本期發(fā)生額借方計提本期發(fā)生入庫金額是對賬周期的金額8/26到9/25日,本期出庫領(lǐng)用也是和采購對賬周期一樣 2、那比如我領(lǐng)料日期是9/28,生產(chǎn)成品完工入庫是9/30完工入庫了,這和問題1沖突嗎
老師,我想問一下,個體戶定期定額,一個月的額度是1萬八,我看他的稅率是3%,如果這個月開10萬的發(fā)票,他的增值稅是免的吧?下個月10月了,10月他要報一個經(jīng)營所得,10月他這個經(jīng)營所得應(yīng)該怎么報啊?他是應(yīng)該用10萬減去成本,按利潤報經(jīng)營所得個稅,還是按速算扣除的那個稅率走,還是按這個3%走呀?
公司所屬稅務(wù)局劃分是根據(jù)注冊地址還是實際經(jīng)營地址,有文件規(guī)定嗎
那怎么調(diào)整?入在23年?年報的時候怎么調(diào)整
同學(xué),你好 建議入在23年的賬套里面
23年結(jié)賬了,怎么入?
同學(xué),你好 23年反結(jié)賬,重新錄入
那我23年第四季度所得稅申報表也要改?財務(wù)報表也要改?
同學(xué),你好 是的,要更正申報
?全部要更正,不能在年報納稅調(diào)整嘛
同學(xué),你好 納稅調(diào)整的一般概述 納稅調(diào)增是通過匯算清繳對收入、成本、費用等進(jìn)行核算,扣除超過標(biāo)準(zhǔn)的費用,不能入賬的成本做所得稅的調(diào)增,納稅調(diào)增會增加應(yīng)納稅所得額。 納稅調(diào)減是是納稅調(diào)整減少額,主要是稅收規(guī)定可以稅前列支或提取而企業(yè)在做會計處理時未稅前列支或提取,納稅調(diào)減會減少應(yīng)納稅所得額。 你是沒有入賬,應(yīng)該更正之前的憑證