你好,把提示拍清晰一點(diǎn)我看下
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
老師您好,我申報(bào)個(gè)稅,然后提示申報(bào)失敗,說我一月份申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)同步更正一月份的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么弄???我現(xiàn)在申報(bào)不了,謝謝老師
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
這是二月份個(gè)稅 別人累計(jì)減除費(fèi)用都是五千,一萬的 有兩個(gè)是六萬 系統(tǒng)提示 申報(bào)失敗
你好老師!本月申報(bào)個(gè)稅時(shí)新增了人員,但是累計(jì)減除費(fèi)用列不顯示,工資未超過5000,但交了個(gè)稅,系統(tǒng)算稅時(shí)帶不出來累計(jì)減除費(fèi)用。導(dǎo)致交了個(gè)稅,這個(gè)怎么操作,我現(xiàn)在可以更正數(shù)據(jù),但是自動(dòng)計(jì)算稅款時(shí),帶不出來?怎么操作
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
最下面框框里的信息
提示就是累計(jì)減除費(fèi)用10000,不應(yīng)該是60000
你好,你打開“綜合所得申報(bào)”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”。試試! 如果不行,也可以改成每月扣5000。
好的,已處理老師
好的!祝工作順利哦!