佻好,福利費(fèi)要交個(gè)稅的,計(jì)入差旅費(fèi)嘛,這個(gè)不交個(gè)稅了
員工用超市日常采購用品票和各種交通票、餐票報(bào)銷,都要進(jìn)入福利費(fèi)么?簽了租車協(xié)議也要算福利費(fèi)么?福利費(fèi)超額企業(yè)繳稅個(gè)人是否不需要再繳稅了?只有算在工資里的各種每月固定發(fā)放的補(bǔ)貼計(jì)入工資繳納個(gè)稅么
老師好,員工報(bào)銷的餐費(fèi),會(huì)計(jì)分錄為:借銷售費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。這樣入賬的話,個(gè)人需要交個(gè)稅嗎?
單位某個(gè)員工偶爾憑發(fā)票報(bào)銷的加班餐費(fèi)要交個(gè)稅嗎?加班餐費(fèi)計(jì)入福利費(fèi),這種福利費(fèi)不屬于免稅福利費(fèi)里的,要計(jì)算繳納個(gè)稅嗎?
老師您好:員工憑發(fā)票報(bào)銷的地鐵交通費(fèi),計(jì)入福利費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
餐飲行業(yè)門店購買錢箱呢,計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用-周轉(zhuǎn)材料可以嗎?
您好,這個(gè)直接記 管理費(fèi)用-辦公費(fèi),因?yàn)椴灰O(shè)太多科目,在年度匯繳時(shí)您看就只有幾個(gè)科目 的,