您好 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅

老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務處理怎么做?下月納稅申報如何申報?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報減免當月產生的附加稅,附加稅如何賬務處理,下月納稅申報如何申報?謝謝!
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應收款-出口退稅這有一筆錢未收。
上月申報的出口退稅款這個月收到了,請問賬務處理怎么寫?請老師指導一下,謝謝
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經辦理了免抵退申報,本月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務應該怎么做賬務處理?請老師指導告知,謝謝!
工業(yè)出口退稅企業(yè),上個月公司對街道開出一張普票,項目名稱是與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*2022年省級代表性傳承人補助,這筆業(yè)務的賬務處理怎么做?請老師指導告知,謝謝
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
這筆出口退稅業(yè)務還需要做計提分錄嗎? 借:其他應收款—出口退稅 貸:應交稅費—出口退稅 還是只需做您發(fā)的:借:銀行存款 貸:其他應收款—出口退稅
辦理了免抵退申報 沒有做分錄嗎
當月辦理了沒有做這筆分錄,等這個月收到出口退稅款回單才想著是不是要做這筆計提分錄?請老師解答一下
借:其他應收款—出口退稅 貸:應交稅費—出口退稅 是要補做這筆分錄哈
什么樣的情況要做計提呀?不太理解這筆業(yè)務為何要做一個計提分錄,請老師講解一下,謝謝
因為出口退稅大意是先計算繳納 然后再退 您看貸方科目 是不是應該繳稅
嗯,謝謝老師!我把兩筆分錄再寫一次您看看我理解對嗎?每月做的申報出口退稅匯總表打印出來附在計提分錄的后面: 借:其他應收款—出口退稅 貸:應交稅費—出口退稅 次月收到這筆稅局退回的出口退稅款銀行回單我附在分錄的后面: 借:銀行存款 貸:其他應收款—出口退稅
這樣理解正確的哈