這個是外帳還是內(nèi)賬的
以前沒人做賬,年中建賬,初始數(shù)據(jù)只有銀行存款和應(yīng)收賬款,初始建賬試算不平衡,要怎么解決
老師 中途建賬 之前未做賬 現(xiàn)在整理出現(xiàn)金 銀行存款 其他應(yīng)收應(yīng)付 固定資產(chǎn) 填入期初數(shù)據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表不平 怎么調(diào)整?
中途建賬 期初只有銀行存款一個科目有數(shù)據(jù) 其他都沒數(shù)據(jù) 不知道 這個要怎么填數(shù)據(jù)能讓期初試算平衡呢
老師,您好,我們現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,報表不平,老板以前的數(shù)據(jù)都沒有,這個怎么辦哦
金蝶建賬,只有銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數(shù)據(jù)了
對于上了三年??频膶?shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個A公司,這個錢是A公司打給老板個人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會計應(yīng)聘了財稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會計5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復(fù),請問哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(商業(yè)險)怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現(xiàn)在收到分紅250萬這個處務(wù)怎么處理
老師您好,鉛筆寫的1和2麻煩講解下,客戶累計消費(fèi)3萬張,和甲公司估計消費(fèi)券使用率仍為90%,有什么關(guān)聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計使用消費(fèi)券3萬張,那就是10萬張里面已經(jīng)使用了3萬張,確認(rèn)這3張的收入應(yīng)該要與分?jǐn)偨灰變r格去計算,與這里90%沒有什么關(guān)系。第二個問題的疑問和第一個一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問#老師,應(yīng)納稅暫時性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時候需要用利潤總額把它加起來嗎?遞延所得稅負(fù)債是將來要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
內(nèi)賬,汽車配件行業(yè)
你好,你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,存貨往來科目,固定資產(chǎn)、貨幣資金、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬,這些余額還有實(shí)收資本。
錄入提出之后,然后你再從你的第一筆業(yè)務(wù)開始做。
就是以前沒有賬,沒有會計,只簡單記個應(yīng)收應(yīng)付,銀行,庫存也很亂
你好,盤點(diǎn)就可以的,不用接著他之前再來做。
只錄入期初不會平衡呀
不平的差額放到未分配利潤里面去。
好的,有沒有關(guān)于汽車配件方面的科目和分錄,是這樣的業(yè)務(wù)模式,有的配件是直接購進(jìn)直接賣出,有的是自己生產(chǎn)直接賣出,有的是幾種配件組裝在一起再賣出,比較復(fù)雜
買來直接銷售還是生產(chǎn) 能分出來的嗎
為了清楚,想給他分出來,它這還沒有一套完整的流程
借庫存商品原材料 貸銀行存款, 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本 貸原材料 銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 加工生產(chǎn),借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬累計折舊 借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用應(yīng)負(fù)職工薪酬 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本銷售 借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
好的,謝謝啦老師,這些科目不太適用這個行業(yè),比較適用工業(yè)企業(yè)
借庫存商品 貸銀行存款, 銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
這個是商業(yè)企業(yè)的