對的匯算清繳納稅調整對的。
支付給個人勞務費1000元 沒有發(fā)票不申報個稅 匯算清繳調增可以么
個人代開勞務費發(fā)票不含稅價51576.24元,我們也有開過勞務發(fā)票,對方公司幫我繳納了1萬多的個稅說是明年匯算清繳的時候可以退是嗎?
對公轉給個人的勞務費,沒有發(fā)票,也沒有代扣個稅,是不是在匯算清繳的時候調增就可以了
請問聘請的專家代開了勞務費給我們,我們沒有代扣代繳,那這部分費用是不是在匯算清繳的時候要調增。
用對公給房東個人轉房租,房東也不給開票的情況下,有沒有什么風險啊,還是說匯算清繳的時候 調增就行了?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
沒有代扣個稅,后續(xù)對我們公司有什么影響嗎
好稅務局對于你們企業(yè)會有罰款。
沒有發(fā)票,沒有代扣,會有罰款啊,罰款是多少啊
處罰結果 對你公司處以未代扣代繳、預扣預繳個人所得稅50%的罰款
有沒有什么好辦法呢,好多臨時工都不愿意代扣個稅,也不愿意交個稅,不然就得公司承擔,但是金額又有點大
你好 就是代扣這樣最好?
謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。