1.收集各個原單位的賬務(wù)信息,包括賬戶余額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨、費用等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)原單位的結(jié)賬賬戶記賬,例如將賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用等進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 3.對兩個原單位的賬務(wù)進(jìn)行匯總,包括賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用等的匯總。 4.核對原單位的賬務(wù),查找可能的差異,并進(jìn)行處理和糾正。 5.根據(jù)合并后的新賬戶進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。 6.開制新的賬戶賬簿,完成賬務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn),并對賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用進(jìn)行核對,確保賬務(wù)正確無誤。

我想問問行政單位合并,被合并行政單位怎么做賬務(wù)處理?,會計分錄怎么記
老師好,事業(yè)單位合并,錄入合并過來單位的科目余額表數(shù)據(jù)時,預(yù)算會計和財務(wù)會計要錄在一個憑證嗎?還是分開
老師好,事業(yè)單位合并時其他單位轉(zhuǎn)過來的錢,財務(wù)會計借銀行,貸其他應(yīng)付了,預(yù)算會計分錄怎么寫
事業(yè)單位合并,原單位的賬合并到新單位,原單位怎么做賬務(wù)處理,怎樣才能把科目做平呢
事業(yè)單位因機(jī)構(gòu)合并應(yīng)付賬款分錄如何做?
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?