1借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 2借銀行 貸應(yīng)收賬款, 3借應(yīng)收賬款付負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
外貿(mào)企業(yè),先預(yù)收賬款,美金,應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款,開發(fā)票時(shí),借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)匯,收回來(lái)的時(shí)候是一個(gè)匯率,開發(fā)票時(shí),是一個(gè)匯率,結(jié)匯是一個(gè)匯率,這之間的差價(jià)怎么做分錄?
老師現(xiàn)在有個(gè)頭痛的問(wèn)題,這個(gè)發(fā)票是8月開出去的現(xiàn)在客戶不和我們簽合同了這個(gè)月把發(fā)票拿回來(lái)了這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢!8月做了一個(gè)應(yīng)收還沒(méi)有結(jié)賬。
老師,您好,我們公司收到一筆運(yùn)費(fèi)款,因?yàn)閾Q了賬套還有人員對(duì)接的不好,這筆運(yùn)費(fèi)在當(dāng)時(shí)開票了財(cái)務(wù)做了應(yīng)收,確認(rèn)了收入和稅 但是我們目前開啟新的賬,之前的應(yīng)收就沒(méi)有銜接過(guò)來(lái),那我們后收的這筆款怎么做賬務(wù)處理
老師您好,去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無(wú)票收入,之后開的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回,但是無(wú)票收入并沒(méi)有收款,我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師我們是個(gè)車隊(duì) 好多車 然后拉貨運(yùn)費(fèi) 給對(duì)方開票 我們車回來(lái)的時(shí)候 按照車號(hào)出車日期掛的應(yīng)收-對(duì)方公司名稱 錢回來(lái)了 沖的應(yīng)收 但是 發(fā)票后開的 發(fā)票開完 我要怎么做賬呢
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師我們按車掛的應(yīng)收 那我開出票后 按照車沖回應(yīng)收嗎 一車一車沖嗎
你好對(duì)的 是這么做的
老師除了紅沖還有其他辦法嗎!求推薦
沒(méi)開發(fā)票不做收入 按開發(fā)票的做