你好,正常的是先借后貸,順序打亂只要科目金額無誤是不影響最終結(jié)果的
有的會(huì)計(jì)分錄可以抵消的嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時(shí)又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時(shí)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請(qǐng)問這兩筆分錄有什么不同嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
會(huì)計(jì)分錄,先寫誰后寫誰有什么細(xì)微的影響嗎?或者借貸,誰在前誰在后有什么影響嗎?比如預(yù)收啥的,預(yù)收,主營業(yè)務(wù)收入支出啥的!
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開了 這個(gè)發(fā)票開具時(shí)沒有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫分錄
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流量:首先銷售收到收入的會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款/應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入,因此第一個(gè)要考慮的是企業(yè)的營業(yè)收入,但是需要注意營業(yè)收入中的實(shí)際現(xiàn)金流入,比如說一些會(huì)影響現(xiàn)金流入金額的事項(xiàng)發(fā)生了,或者是一些雖然記錄在營業(yè)收入中但實(shí)際上并沒有金額流入的情況,需要分析明細(xì)科目或者是根據(jù)題目中的補(bǔ)充信息得出結(jié)論,還有考慮本期銷售收入和前期銷售本期收到收入的情況,也就是應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)這類科目的差額。最后銷售商品所流入的現(xiàn)金并不只是營業(yè)收入中記載的部分還有銷項(xiàng)稅額,因此還需要加上銷項(xiàng)稅額的金額。 這么想可以嗎?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價(jià)值加新公允價(jià)格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對(duì)接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動(dòng)作,接下來該怎么做?