一般納稅人的嗎?如果是的話,直接加稅合計(jì)做賬,然后在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。
請(qǐng)問(wèn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,那超市銷(xiāo)售的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅嗎?
自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,屬于免增值稅的,銷(xiāo)售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng),需要轉(zhuǎn)出,整個(gè)如何賬務(wù)處理?
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)副產(chǎn)品是免征增值稅和企業(yè)所得稅的不?
農(nóng)民合作社免征增值稅與自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品免稅有何區(qū)別
自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅農(nóng)產(chǎn)品只能開(kāi)具普票?不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)票?
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票車(chē)價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫(xiě)分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬(wàn)元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開(kāi)了一個(gè)專(zhuān)票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購(gòu)買(mǎi)原材料100噸,對(duì)方要給我們錢(qián),我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問(wèn)下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開(kāi)發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問(wèn)一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?
老師,是一般納稅人,現(xiàn)在公司還沒(méi)正式營(yíng)業(yè),什么時(shí)候操作勾選平臺(tái)呢
開(kāi)始有收入的就可以
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快