5萬是吧 增值稅5% 附加稅7%/2 印花稅千分之一 所得稅小型微利5%
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
你好!我們是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在客戶要求我們開具發(fā)票。請問現(xiàn)在的物業(yè)管理費(fèi)稅率是多少?要交哪些稅?稅負(fù)多少?如何計算?謝謝!
老師,小規(guī)模公司,上次開了價稅合計50000專票,今天再開價稅合計25萬,這個25萬,是不是不用交稅了,因?yàn)橐粋€季度沒超過30萬。
甲公司,商貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,2023年,第二季度,銷售貨物自行開具增值稅專用發(fā)票價稅合計10.1萬元,為什么還要交1000的增值稅?不是一個季度小于等于30萬免征增值稅嗎
老師請問下,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,開5%的發(fā)家票,如果我公司季度未超30萬需不需要上增值稅?
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價款要掛往來吧
第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進(jìn)項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發(fā)票),做賬時計到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請問股東個人之間股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時候就選不抵扣勾選?