對(duì)的,是的,是這么做的。
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn),是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是應(yīng)交稅額減半征收?
老師,第一條個(gè)體工商戶要應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)才減半征收經(jīng)營(yíng)所得?
小規(guī)模個(gè)體戶 應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)減半征收 不超200萬(wàn)減半那是什么意思
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅 還是不超過(guò)年應(yīng)納稅所得不超過(guò)100萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅呢
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不含稅銷售額200萬(wàn)內(nèi)減半征收個(gè)人所得稅,只有個(gè)體戶嗎,包括個(gè)人不
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
如果同一個(gè)人涉及兩個(gè)個(gè)體戶也適用減半征收政策嗎?
你好,預(yù)繳的時(shí)候分別看自己的應(yīng)該是所得額 匯算清繳需要合并
預(yù)繳時(shí)候沒(méi)超,減半征收的,現(xiàn)在匯算清繳系統(tǒng)自動(dòng)帶出讓補(bǔ)繳另一半,是什么問(wèn)題?
匯算清繳合并在一塊,只能利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的減半,超過(guò)的那個(gè)需要正常繳納的。