您好!簡易征收按3%繳稅 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收

老師好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),平時主要的業(yè)務(wù)是提供不動產(chǎn)的經(jīng)營性租賃,適用政策按5%的征收率簡易計證增值稅。 想請問一下,如果我們平時的一些辦公相關(guān)的費用,拿到的是專票,可不可以轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項以后抵扣增值稅?(因為我看到我們會計做賬,即使拿到專票也會全額計入費用,那是不是因為不能抵扣的原因?)
老師,你好,想咨詢一下關(guān)于商砼簡易征稅開票相關(guān)事項。我公司是生產(chǎn)商砼的制造企業(yè),對外銷售自產(chǎn)的商砼采取簡易計稅辦法,征收率3%。目前因產(chǎn)能不足,外調(diào)(采購)一部分商砼對外銷售,但是銷售合同為之前銷售自產(chǎn)的合同,稅率為3%?,F(xiàn)在結(jié)算開票客戶不接受13%發(fā)票,要求還是開具3%的發(fā)票。我公司能夠?qū)@部分外調(diào)(采購)商砼銷售的銷售額開具3%的發(fā)票。
2022年8月13日,愛德公司將2009年之前購入的原總經(jīng)理上下班開的小轎車出售,購買方支付了相關(guān)價稅款項60,000元。根據(jù)活動描述,編制記賬憑證。注意:1.為簡化處理,固定資產(chǎn)處置關(guān)注“發(fā)生的清理收入”核算,"固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理”、“發(fā)生的清理費用””清理凈損益處理”暫略;2.愛德公司的小轎車用于個人消費,購進(jìn)時不能抵扣進(jìn)項稅額,出售時使用簡易辦法依3%征收率減按2%征收;簡易計稅減免的1%屬于增值稅減稅項目,稅收補貼款計入“營業(yè)外收入”。3.該筆業(yè)務(wù)按照”收取款項“和”增值稅減稅補貼“完成核算處理。
老師好!生產(chǎn)商品混凝土公司走簡易征收,能不能講一下相關(guān)的政策和稅率做賬務(wù)處理等等
2022年8月13日,愛德公司將2009年之前購入的原總經(jīng)理上下班開的小轎車出售,購買方支付了相關(guān)價稅款項60,000元。根據(jù)活動描述,編制記賬憑證。 注意:1.為簡化處理,固定資產(chǎn)處置關(guān)注“發(fā)生的清理收入”核算,"固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理“、“發(fā)生的清理費用”、“清理凈損益處理”暫略; 2.愛德公司的小轎車用于個人消費,購進(jìn)時不能抵扣進(jìn)項稅額,出售時使用簡易辦法依3%征收率減按2%征收;簡易計稅減免的1%屬于增值稅減稅項目,稅收補貼款計入“營業(yè)外收入”。 3.該筆業(yè)務(wù)按照”收取款項“和”增值稅減稅補貼“完成核算處理。
老師您好,我有兩個個人獨資公司,這個是單個計算稅費嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務(wù)費,是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務(wù)報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計入什么費用 ,制造費用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢
應(yīng)交稅費后面要加簡易征收?
你好!是的,就是這樣
那那企業(yè)所得稅呢?
按照多少稅率
你好!這個一樣的,小微企業(yè)5%,一般企業(yè)25%
那就是簡易征收跟企業(yè)所得稅稅沒關(guān)系對吧?
只是跟增值稅有關(guān)系
你好,和所得稅沒關(guān)系。
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了