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老師我在23年12月申報(bào)的增值稅比如是1000元,在24年1月2月都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元,這樣正常嗎?

2024-03-01 11:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 11:34

同學(xué)你好 這個(gè)正常的

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同學(xué)你好 這個(gè)正常的
2024-03-01
對(duì)的是的,多交了增值稅。
2025-04-11
是的,你的理解是對(duì)的? ? ? ?,而且這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的
2022-09-02
同學(xué)你好 ,16年的報(bào)表數(shù)據(jù),除非能拿出從2月份開(kāi)始,每個(gè)月的申報(bào)表,一直到現(xiàn)在的,來(lái)證明申報(bào)的數(shù)據(jù),要不然,稅務(wù)局網(wǎng)上的報(bào)表數(shù)據(jù),彈出來(lái)和你們的這個(gè)對(duì)不上;也是要繳這個(gè)稅的。
2021-08-17
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應(yīng)補(bǔ)稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
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