你好!你開了發(fā)票了。建議你就不要動了。不然你要調(diào)整的話,要更正之前的申報(bào) 還有所得稅也要申請退稅
去年支付一年的租金,今年才收到對方發(fā)票,請問我怎么做調(diào)整分錄,已跨年了。
老師,請問今年做去年的收入,然后調(diào)整怎么做分錄?
請問一下,我們土地租金一年一付,前兩年土地屬于閑置狀態(tài),這筆租金我應(yīng)該怎么做賬呢?我之前計(jì)入長期待攤費(fèi)用的,在22年底一次性調(diào)整了以前年度損益調(diào)整入了費(fèi)用,這個(gè)三年租金是要分二十年租期攤銷還是一次性攤銷?
老師好,請問去年收了一筆租金收入(做了租金收入),今年退了,跨年了可以直接沖減租金收入嗎?
老師,去年把跨年的租金一次記收入了,今年該怎么調(diào)整合適?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
好的,那這里先不動了
你好!是的,建議你先不要動
對了,老師,想請問下, 能把去年多記的收入沖銷嗎?發(fā)票是已開一年, 假設(shè)已做的分錄是借銀行存款12000, 貸主營業(yè)務(wù)收入10619.47,銷項(xiàng)1380.53, 比如多做了5000收入,先 借主營業(yè)務(wù)收入5000,貸預(yù)收賬款5000,然后按月及收入,借預(yù)收賬款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,這樣可以嗎?
你好!你好!可以。開紅字發(fā)票
有個(gè)問題,稅已經(jīng)全額申報(bào)了, 還可以再開紅字發(fā)票嗎?
你好!可以的。如果沒有其他要繳稅的,可能就涉及退稅
還有個(gè)問題, 先把多做的收入5000沖銷, 然后后面每個(gè)月分?jǐn)?000,那不就是平了嗎?為什么還有沖銷呢
你好!你沖減了,就沒得分?jǐn)偭?
老師,開張-5000元充減,再來張5000元每月分?jǐn)?,這樣可以嗎
你好!可以的。操作可以
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度調(diào)整損益科目吧?
你好!按會計(jì)是需要的。會計(jì)書上從來沒說,小企業(yè)用這個(gè),一般企業(yè)用哪個(gè)。
噢噢老師,還有個(gè)問題,就是沖銷的時(shí)候不涉及稅,是不是不用開具紅字和藍(lán)字發(fā)票了
你好!要開的,不開怎么確定是沖減
該聽哪個(gè)老師的,有老師說不用開
你好!是這樣。老師一開始就說不用。你又問,這樣開個(gè)負(fù)數(shù),然后再開正數(shù),是不是可以。 可以當(dāng)然是可以,但是沒有必要。