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Q

老師。請問,去年開了一年的跨年租金,然后一次性做收入了,今年該怎么做調(diào)整合理呢

2024-03-01 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 09:53

你好!你開了發(fā)票了。建議你就不要動了。不然你要調(diào)整的話,要更正之前的申報(bào) 還有所得稅也要申請退稅

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 09:55

好的,那這里先不動了

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:56

你好!是的,建議你先不要動

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 11:12

對了,老師,想請問下, 能把去年多記的收入沖銷嗎?發(fā)票是已開一年, 假設(shè)已做的分錄是借銀行存款12000, 貸主營業(yè)務(wù)收入10619.47,銷項(xiàng)1380.53, 比如多做了5000收入,先 借主營業(yè)務(wù)收入5000,貸預(yù)收賬款5000,然后按月及收入,借預(yù)收賬款1000,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 11:13

你好!你好!可以。開紅字發(fā)票

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 11:16

有個(gè)問題,稅已經(jīng)全額申報(bào)了, 還可以再開紅字發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 11:17

你好!可以的。如果沒有其他要繳稅的,可能就涉及退稅

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 11:19

還有個(gè)問題, 先把多做的收入5000沖銷, 然后后面每個(gè)月分?jǐn)?000,那不就是平了嗎?為什么還有沖銷呢

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齊紅老師 解答 2024-03-01 11:19

你好!你沖減了,就沒得分?jǐn)偭?

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 12:08

老師,開張-5000元充減,再來張5000元每月分?jǐn)?,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:09

你好!可以的。操作可以

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 12:11

我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度調(diào)整損益科目吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:12

你好!按會計(jì)是需要的。會計(jì)書上從來沒說,小企業(yè)用這個(gè),一般企業(yè)用哪個(gè)。

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 13:51

噢噢老師,還有個(gè)問題,就是沖銷的時(shí)候不涉及稅,是不是不用開具紅字和藍(lán)字發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-03-01 13:51

你好!要開的,不開怎么確定是沖減

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快賬用戶4448 追問 2024-03-01 13:52

該聽哪個(gè)老師的,有老師說不用開

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齊紅老師 解答 2024-03-01 13:53

你好!是這樣。老師一開始就說不用。你又問,這樣開個(gè)負(fù)數(shù),然后再開正數(shù),是不是可以。 可以當(dāng)然是可以,但是沒有必要。

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你好!你開了發(fā)票了。建議你就不要動了。不然你要調(diào)整的話,要更正之前的申報(bào) 還有所得稅也要申請退稅
2024-03-01
同學(xué),你好 你是說你一次性做了收入?
2024-03-01
你好!今年的也計(jì)入去年的收入了?
2024-03-01
您好,把去年的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這里的損益科目(收入)用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,然后在24年賬套里補(bǔ)上本應(yīng)確認(rèn)在今年的收入就可以了
2024-09-30
你好,那你去年支付的分錄怎么做的?
2023-02-09
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