您好,這個是屬于通過未分配利潤

老師 以前年度多提折舊 我直接借:累計折舊 貸:未分配利潤 沒有通過以前年度損益調(diào)整再結(jié)轉(zhuǎn) 有沒有影響
補計提以前年度折舊,管理費用要通過以前年度損益調(diào)整,制造費用需要嗎?直接記到制造費用就行了吧
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
老師,補提以前年度折舊,可以直接計入當(dāng)年的管理費用嗎?還是通過未分配利潤調(diào)整?
老師,問下印花稅按次申報,是不是不能更正申報?
管道清淤稅收分類編碼
你好,老師,我想問一下,我們單位社保是交過資料,但是在社保管理客戶端里面是不存在完全匹配的待關(guān)聯(lián)參保信息,這是什么情況
飛機票的來回可以開在一張發(fā)票上面嗎
光伏電站和戶用光伏運維服務(wù)經(jīng)營范圍需要有哪些
物業(yè)會計,物業(yè)經(jīng)營4個月收到小部分物業(yè)費,第五個月因為物業(yè)費價格問題,其他業(yè)主拒絕繳納物業(yè)費,倒置項目擱置,物業(yè)人員都在家休息,也就是10月份就沒有上班了,之前收的物業(yè)費通過預(yù)收賬款歸集,之前6月,7月,8月,9月都把預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里了,10月份物業(yè)停了,但是10月份僅有水費電費,員工工資這些費用,10月份還需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,是一次轉(zhuǎn)完呢,還是該轉(zhuǎn)多少轉(zhuǎn)多少,剩余的先在預(yù)收賬款里面放著呢?11月份估計也沒啥費用了,工資也沒有了
請問老師,賬面用凈額法確認(rèn)的收入,但是稅法沒有凈額法,要還原收入和成本,請問這個還原的收入,作為業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)么
老師,內(nèi)賬,買賣合同印花稅可以記借管理費用貸應(yīng)交稅費嗎?
老師,您好!我司是純外貿(mào)企業(yè),請問下出口退稅資料備查資料需要哪些資料。謝謝
可以先開發(fā)票后付款嗎
老師,在今年補提不可以嗎
最好是不要這樣的則
老師,從2018年就沒有提折舊,到2023年底少提2600萬,這種我除了通過未分配利潤做賬,還需要更正以前年度所得稅申報表嗎
這個的話,是需要更正的,要