同學,你好 嗯嗯,是的
老師您好,咨詢個問題,公司這邊業(yè)務需要注冊資本不能是認繳制,需要實際繳納才行,昨天股東按公司認繳金額分別打入銀行,等于是投資款,實收到位??墒?,這個錢該怎么出去才合理?今天就要全部再轉(zhuǎn)出去,我該怎么入賬?實收資本300,注冊資本300,今天轉(zhuǎn)出200。
老師:關(guān)于實收資本實繳,必須要實際到賬才可以確認嗎?公司成立從別人手里買過來,幾個股東湊錢,有的給的現(xiàn)金,有的給這個人直接還欠款,有的用材料抵扣投入,這種可以確認實收資本嗎?
有限責任公司非公司章程上的股東,以個人名義投入公司的錢,投入時備注了投資款,但還沒有變更為股東,打算之后變更(2023年初投入,24年還沒有變更,但以后一定會變更),那收到這筆錢時要計入實收資本嗎?可以先計入實收資本,之后再去工商辦理變更,還是先計入必須先計入其他應付款,變更為股東后,才能轉(zhuǎn)入實收資本,涉及到24年一月要交實收資本印花稅,所以不確定要入什么科目,是否需要繳納印花稅
老師,企業(yè)股東轉(zhuǎn)入的款,必須是載明“投資款”,才能入賬為實繳資本嗎?這個要去企業(yè)工商信息公示才生效嗎?
老師,您好,問收到老板投入的投資款,會計做賬之后(實繳資本),需要去國家企業(yè)工商信息平臺公示嗎?
無票收入應該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復印了裝訂嗎,進項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
如果不公示的話,就不能算實繳嗎?
同學,你好 是的,需要工商局里面公示
這是之前的會計做的,我看了下賬是在2019年的 了,這個不是我做的,過去那么多年,還需要做賬嗎?
同學,你好 不需要了
老師,我剛來的,之前會計做賬實收資本都沒有寫明細股東,就直接實收資本,會計已經(jīng)走了,然后聽說股東退出了,新股東又進來了也沒有實繳資本,但是資產(chǎn)負債表的實收資本掛200萬,這個我需要管嗎?
同學,你好 然后聽說股東退出了,有憑證嗎?
就是沒有看到,之前會計走了,我是上企業(yè)工商信息平臺查到了
同學,你好 那你不用管
那么這個資產(chǎn)負債表的實收資本掛200萬,是不是就放著掛著,哎,不懂做?
同學,你好 實繳了,就放在實收資本里面
現(xiàn)在準備減資,就是怕減資后,我不知道怎么做?
同學,你好 減資的分錄 借:實收資本 貸:銀行存款
問題是實收資本沒有明細股東?不知道這個錢是誰的?還有減資不會付款的也是這樣做賬嗎?
同學,你好 你這個和領導反饋
老師,如果查到是誰投的款,如果是減資,之前有些股東已退出很多年了,現(xiàn)在的有新股東和原股東,那要怎么做賬?
同學,你好 之前沒有明細,那你做帳減資的時候也不要有明細 退錢一般是退給現(xiàn)在的股東
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利