同學(xué)你好 你們公司做什么的呢

公司在一些小的平臺(tái)上有自己的店鋪,但是店鋪是以法定代表人的名義注冊(cè)的,店鋪的名稱是公司的簡(jiǎn)稱,收款后,款是直接提現(xiàn)到法定代表人的私人卡上,我想問(wèn)的是如果這部分銷售我不能做賬的話,除了偷逃稅款還會(huì)有其他的什么風(fēng)險(xiǎn)?如果做賬的話對(duì)法定代表人及他的賬戶又會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?煩請(qǐng)老師予以解答,謝謝
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺(tái)庫(kù)存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒(méi)有資金往來(lái),可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
老師。我想問(wèn)一下,我們公司平時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù)的,但是去年,年底開(kāi)始弄了個(gè)拼多多商城,是以公司名義開(kāi)的店鋪,實(shí)際上是個(gè)人開(kāi),錢都是提到公司帳戶,然后又以各種名義轉(zhuǎn)回到他個(gè)人賬戶,這種帳我該怎么做,又要申報(bào)個(gè)稅嗎? 但是如果申報(bào)個(gè)稅,按每個(gè)月提取到公司賬戶的錢再轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶來(lái)申報(bào)個(gè)稅的話… 像上個(gè)老師回答我這個(gè)問(wèn)題,公司賬戶收入多少,就轉(zhuǎn)他私人賬戶多少,那公司相當(dāng)于都沒(méi)賺錢了,我該怎么做帳?
我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,然后開(kāi)發(fā)的是中間服務(wù)平臺(tái),其他個(gè)人都可以在我們軟件上掛起提供服務(wù),有人購(gòu)買的話就付款到平臺(tái),然后我們只收取一點(diǎn)平臺(tái)費(fèi),剩下的錢就支付給提供服務(wù)的人,那我們吧款付給個(gè)人該怎么操作?。坑袥](méi)有辦法可以不需要給他代扣代繳個(gè)稅的,提供服務(wù)的是大眾個(gè)人,不能注冊(cè)個(gè)體工商戶不能開(kāi)票
我們公司是小規(guī)模企業(yè),做跨境電商的,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 平時(shí)公司的收入第三方提現(xiàn)大盤(pán)老板銀行卡上,再轉(zhuǎn)入公戶。收入這塊做了無(wú)票收入 但是我們收入提現(xiàn)款的明細(xì)沒(méi)法怎么給,因?yàn)楹笈_(tái)店鋪可能忽然被封了,我們的進(jìn)貨也無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)票和物流,所以貨款和物流是第三方直接付清或是老板找其他共公司代墊付了
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票


我自己公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,但是現(xiàn)在還沒(méi)業(yè)務(wù),如果不能通過(guò)我自己公司去替我在別的地方收入報(bào)稅的話,我自己個(gè)人要怎么報(bào)稅啊
同學(xué)你好 去稅局自己主動(dòng)繳納
不能線上申報(bào)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)得去稅局大廳
好的,明白了
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝