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購買的商品已經(jīng)付款了,沒有收到發(fā)票,后面也不會有發(fā)票開給我們,商品的明細(xì)也還不知道怎么做賬

2024-02-28 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 22:45

你好, 暫估入庫: 可以在月末暫估入庫,借記“庫存商品”或“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”。下月初,需要紅字沖銷暫估入庫,待收到正式發(fā)票后再按照實(shí)際金額重新入賬。 預(yù)付賬款處理: 如果還未收到商品但已付款,可以先掛賬“預(yù)付賬款”,待以后有了明確的商品明細(xì)和發(fā)票再轉(zhuǎn)為相應(yīng)的存貨或成本。

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快賬用戶9158 追問 2024-02-28 22:47

沒有發(fā)票回來,是在個人那里拿貨的,這種怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-28 22:48

那就當(dāng)無票支出,繳企業(yè)所得稅時納稅調(diào)增處理。

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快賬用戶9158 追問 2024-02-28 22:52

那我就不做暫估,直接借:庫存商品,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時候就借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品就行了是嗎?(我們是小規(guī)模企業(yè))

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齊紅老師 解答 2024-02-28 22:56

是的,你的理解是正確的。

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快賬用戶9158 追問 2024-02-28 23:02

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-28 23:05

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快

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你好, 暫估入庫: 可以在月末暫估入庫,借記“庫存商品”或“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”。下月初,需要紅字沖銷暫估入庫,待收到正式發(fā)票后再按照實(shí)際金額重新入賬。 預(yù)付賬款處理: 如果還未收到商品但已付款,可以先掛賬“預(yù)付賬款”,待以后有了明確的商品明細(xì)和發(fā)票再轉(zhuǎn)為相應(yīng)的存貨或成本。
2024-02-28
同學(xué)你好!這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的 當(dāng)然? ? ?如果一直無法取得發(fā)票的話? ? ?稅務(wù)是不認(rèn)可支出的 結(jié)轉(zhuǎn)成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
同學(xué)你好: 購貨的會計分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售貨物 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-11-17
借庫存商品貸應(yīng)付賬款可以這么做。
2021-01-15
你好 借庫存商品 仙銀行??
2022-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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