假的建議紅沖處理?
公司要注銷,賬面上還趴著大金額庫存現(xiàn)金,怎么處理
暫估材料入庫,并領用,結轉成本,可是后期到票,金額與暫估價差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價與實際差距太大怎么辦?
老師, 內賬和外賬的現(xiàn)金日記賬的數(shù)額(就是庫存現(xiàn)金)相差很大怎么辦? 1、內賬就是公司內部真實賬目,一般的公司存現(xiàn)金的比例不會很大。 2、外賬是對外的套賬,存在一定的虛假成份。按庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,只要三至五天的零用現(xiàn)金,因此也不可能很大。但由于相當部門現(xiàn)金實際已經(jīng)支付了,但無法在外賬中反映,從而造成外賬的現(xiàn)金偏大。該怎么處理?
,庫存現(xiàn)金太大,與實際不符怎么處理 未分配利潤超大,好多成本票沒入賬,虛大的未分配利潤怎么處理
賬面暫估金額太大,庫存現(xiàn)金也很大。實際上都是虛假的。要怎么處理
老師請問下,公司訂單,每個訂單都會分一部分給股東的第二個公司生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品有的內銷有的出口,這個怎么處理賬務呢?
我們酒店找公司做了一個小程序,小程序服務器域名年費及開發(fā)費用可以一次性直接進費用嗎?
老師,4000元勞務發(fā)票要交多少個稅了?
和老板合作的一個人要和老板分紅 這個賬怎么支出去 開他用公司給我們開 發(fā)票還是
老師,比如說空調采暖費,應收賬款明細登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調采暖費同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個情況,電費戶名是我們公司的,電費是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進來別人公司的電費發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風險大嗎
老師,您好,請問下,財管考試會考標準成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風險嗎,首次退稅審核能過嗎
另一方科目不好沖啊。暫估的結轉成本了。現(xiàn)金也不好弄啊
取現(xiàn)金作庫存現(xiàn)金多,銀行存款少。那我做反分錄。錢也沒到賬啊
你好,就是做原來相反的分錄。因為本來就是虛假的嘛。
我知道啊。但是錢沒打到銀行。咋做
做相反的庫存商品是負數(shù)
哈哈。那咋搞
取出來現(xiàn)金給老板了
他沒還我。也沒有任何票據(jù)
你原來是怎么做的因為是虛假虛構 那你原來是怎么做的?因為是虛假虛構的嘛,都是假的嘛,所以說原來相反分錄不就行了嗎?
原來庫存商品是虛假的,增加了,那你現(xiàn)在就減少。
那庫存是負數(shù)了。老板就是要弄假少交稅
原來咱庫存商品不是多寄了嗎?先確定這一步。
原來都多結轉了。少繳了稅
賬面庫存都結轉掉了
那證明你成本也是多結轉了再退回來不就是好了嗎?
結轉成本那個分錄也做了相反的處理。
那就要交稅了。老板不愿意啊
老板就是不要交稅
沒有辦法呀,你造假。然后現(xiàn)在你要是正確的處理,就把造假的紅沖了。那你要是不想交稅就造假,繼續(xù)維持著查到再說。
不是我做假的,是之前的會計做的
建議你不管你不要再調整,要不責任還會連到你身上。
嗯好的,工作好難進行下去,這種公司還有必要待下去嗎?
一邊工作一邊找找到好了就跳槽。
我走了會不會追責我,我在這干了一段時間
造假不是你造假的,和你沒有關系。
好的謝謝
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