借工程施工貸累計攤銷,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

無形資產(chǎn)中的土地轉(zhuǎn)入工程施工,在17年的時候少攤銷4萬,在這幾年一直做了補提的調(diào)整分錄。今年這個補提的部分怎么處理?
老師,我們合作社承包社員的土地,17年,現(xiàn)在還有4年了,當(dāng)時會計記入借無形資產(chǎn)貸資本公積1280萬,這些年來一直都掛賬也沒攤銷,我現(xiàn)在想把資本公積清零,無形資產(chǎn)也沒有這些了,需要怎么處理
老師你好,我們今年7月補交了一塊土地的契稅6萬,土地是23年拍賣取得的,原先賬上土地攤銷分錄:借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷?,F(xiàn)在補交契稅后我的攤銷金額應(yīng)該怎么調(diào)整?23年的攤銷金額做24年了,分錄應(yīng)該怎么做?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
不需要的
這是去年的調(diào)整分錄,今年已經(jīng)轉(zhuǎn)入工程施工了,但是這個補提調(diào)整分錄賬面上還是沒有處理,今年還需要填嗎
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就是在工程施工里面掛著的話,不涉及到未分配地段。
不涉及到未分配利潤的。
工程施工,它是成本類的科目。
借在建工程,貸累計攤銷,那無形資產(chǎn)凈值不就成了負(fù)數(shù)了嗎
無形資產(chǎn)100,你的累計攤銷最多是100。