你好;需要的; 你要去做沖折舊的分錄; 同時去處理下所得稅的分錄; 比如你少計提了所得稅; 要補計提; 報表這些也得改的?
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師我想把賬上調(diào)成折舊10年,幫忙看一下這分錄對嗎,原來做賬弄的5年,現(xiàn)在調(diào)成10年,等于多提了7601.41元
請問老師,公司2022年的會計賬務(wù)上計提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報了,由于這個調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
可不是說匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬嗎
你好; 你賬上都不對; 肯定是賬上要先處理 ;然后按照調(diào)整后的數(shù)據(jù) 去報年報哈; 調(diào)表不調(diào)賬說的是;你比如福利費或者招待費超過l標(biāo)準(zhǔn) ;? 調(diào)整的時候? 只需要寫表格處理; 不用去處理賬面數(shù)據(jù)?
我是23年的時候錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),什么都報了,現(xiàn)在改也是呈現(xiàn)在2024年的賬上了,改怎么去改2023年的賬和報表呢
你好; 你反結(jié)賬去23年的12月去沖多折舊的數(shù)據(jù) ;然后年報去報正確的數(shù)據(jù)? ;修改4季度數(shù)據(jù)即可??