你好,去年是怎樣入賬的呢?分錄是怎樣寫的?

開票日期是去年,開的是今年的房租費用票可以入到今年嗎
老師,去年打印費幾萬塊錢的,今年開具發(fā)票,開票日期是今年的可以做到去年嗎
老師,去年發(fā)生的打印費,今年才開具發(fā)票,有幾萬元,可以暫估在去年嗎,這種就能計入去年了,
老師,去年發(fā)生的打印費,今年才開具發(fā)票,有幾萬元,可以暫估在去年嗎,這種就能計入去年了
去年的費用發(fā)票 開票日期也是去年的日期 老板今年才給 還能做賬嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
都沒入賬,發(fā)票開具漏了
你好,借以前年度損益調整貸銀行存款或者應付賬款。
直接做到2023年不可以嗎
你說幾萬塊呢?這個金額比較大,直接寄到發(fā)票的這個黏度不太好,重要性原則應該記到發(fā)生的黏度。
是之前發(fā)生的,但是發(fā)票現(xiàn)在才開具,還有發(fā)生紅沖的,那通過以前年度損益調整,企業(yè)所得稅利潤表不好弄呢
還是去年暫估呢,這種就可以計入去年了
你好 是的 紅沖暫估 按發(fā)票入賬?