借庫存現(xiàn)金貸,其他應付款

老師 我們付了購入的豬款 我已經(jīng)沖了應付賬款了。 但是他們現(xiàn)在要退款1200給我們 這一步咋個做分錄呢
老師,我們采購貨款是采購私人賬戶付的錢,然后供應商退款退到我們公戶來了,退回來的這個錢我們怎么做賬,我們要把退回來的錢給到采購有怎么做賬?
老師好,我想問問給我們的采購匯款匯的賬掛著其他應付款,但是采購回來的入賬,沒有沖減他的往來款,沖減了現(xiàn)金,我這個要是調(diào)賬的話要怎么做分錄
老師我新接手了家子公司,發(fā)現(xiàn)他們的往來都沖銷了,比如采購總公司原材料,借原材料,貸應付賬款,往來科目調(diào)整后是借應收賬款,貸應付賬款,為什么往來要沖銷掉?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
這樣現(xiàn)金余額更大了
你好,你當時是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,這樣做的不是嗎?
是的,真實的是這樣的
你好,那當時他是不是做了一個借其他應付款貸銀行 正確的應該是借原材料貸其他應付款充了這個。你們做的是借原材料,貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在調(diào)整不就是借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款?
是的,老師我還想問一下如果想要降低資產(chǎn)負債率2%左右,要具體怎么做分錄呢
你好,降低你的資產(chǎn)負債率,資產(chǎn)負債別同時增加或者是同時減少,你可以借庫存銀行存款,貸實收資本,資本公積,這些都可以,或者是增加收入都行。
支付貨款,支付欠款的沒有用,你的資產(chǎn)和負債同時減少的
那沒有實際發(fā)生的業(yè)務也可以這樣做分錄
不能 你這個投資款你看一下到賬了嗎?沒有到賬的話,需要股東打款到公司賬戶,備注投資款這個需要對有銀行回單的,不能隨便增加。
那沒有實際的股東到款呀,那要怎么做分錄才更合理合法的
你好,你老板能投資進來吧,或者是你能增加收入嗎?就這兩種選擇
另外的老師跟我說只是調(diào)賬可以不用真實發(fā)生的業(yè)務,只是為了應對一些需要報表的事項
你好!嗯,理解你的想法。 不過確實調(diào)了就跟實際不一致了。但是有時候又不得不調(diào)
哦,那就是說只是調(diào)賬,往相關(guān)部門提交的財務報表還是要以實際發(fā)生的為準是吧,這個調(diào)賬過后的報表只是為了提供專門的用途是吧,我可以這樣理解嗎
你好,這個實收資本必須是有實際業(yè)務不能虛增,他要求你只調(diào)一下報表,他調(diào)整哪個科目 虛增嗎 是給銀行看的報表嗎?
不是的,是高企需要的報表
那就不能隨便調(diào)整的。得和你稅務申報的數(shù)據(jù)一樣。
那最好是別增加股東投資了,那資本公積呢,需要怎么做賬務處理
借銀行存款 貸資本公積。
這不是還是有銀行存款科目,那不是還是沒有實際發(fā)生的業(yè)務嗎還是不行的呀
你好對的是的,不可以的。