久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問老師,單位款項已經(jīng)付了,但是12月沒有收到成本發(fā)票,12月預提成本如何做分錄?1月收到成本發(fā)票又該如何做分錄?

2024-02-26 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-26 19:38

借主營業(yè)務成本貸銀行存款 一月份借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款

頭像
快賬用戶1236 追問 2024-02-26 19:47

老師,1月的分錄不理解

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-26 19:49

第一個紅沖 第二個做發(fā)票的

頭像
快賬用戶1236 追問 2024-02-26 19:59

明白了,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-26 20:02

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借主營業(yè)務成本貸銀行存款 一月份借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
2024-02-26
你好,材料暫估入賬 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 結賬成本 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料 下月初 借:原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估應付款 紅字 收到發(fā)票 借:原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 調增結轉成本 借:其他業(yè)務成本 差額 貸:原材料 差額 條件結轉成本 借:其他業(yè)務成本 紅字差額 貸:原材料 紅字差額
2020-10-23
你好,借應付賬款到銀行存款
2024-01-10
那你首先按照你實際的成本,暫估成本處理,后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預付賬款貸銀行存款,然后結轉成本,借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
2021-07-14
借成本科目貸應付賬款。
2022-07-11
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×