同學(xué)你好,選擇開票有誤
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開紅票 對(duì)方需要開一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項(xiàng)普票,然后這個(gè)月有部分進(jìn)項(xiàng)專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項(xiàng)稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個(gè)月9%銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費(fèi)是1200元,可以沖這多出來(lái)的2000元,交800元嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),有一張21年開出去的銷項(xiàng)票,由于對(duì)方?jīng)]有及時(shí)報(bào)銷,現(xiàn)在對(duì)方要求把21年的那張銷項(xiàng)票紅沖掉,然后重新給他開具一張新的發(fā)票,他拿新的發(fā)票去報(bào)銷。請(qǐng)問(wèn)這樣操作有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。重開發(fā)票可以跨期這么久嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,采用建筑業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)107萬(wàn),預(yù)繳稅款4.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅需要怎么操作
老師 請(qǐng)問(wèn)貨物采購(gòu)合同 采購(gòu)貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請(qǐng)問(wèn)套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開發(fā)票,是正常的嗎