你好,可以的,沖紅10萬減少收入
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,這個(gè)是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認(rèn)收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬),那么過了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老師好,公司2020年12月開過100萬發(fā)票,稅率3%,現(xiàn)在大家對(duì)賬,收到90萬,10萬明確不給了,那財(cái)務(wù)這邊直接沖銷當(dāng)期收入,減少企業(yè)所得稅,還是計(jì)提壞賬損失,專項(xiàng)申報(bào)呢?這樣操作可以減少企業(yè)所得稅,那之前交過的增值稅現(xiàn)在是否可以再開紅字發(fā)票沖銷,現(xiàn)在稅率是6%了。
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對(duì)不對(duì)? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
老師 我的現(xiàn)金流量表上現(xiàn)金凈增加額與庫存現(xiàn)金、銀行存款收入減支出的金額對(duì)不上呢 要怎么查找原因呢
1月發(fā)出商品8萬 借:發(fā)出商品 8萬 貸:庫存商品 8萬 2月份的時(shí)候,這個(gè)發(fā)出商品開票6萬,退貨2萬 為什么主營業(yè)務(wù)成本是8萬???不太明白 借:主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸:發(fā)出商品 2萬 發(fā)出商品8萬
老師,我們是建筑安裝公司,很多歷史項(xiàng)目發(fā)票開出去了,成本費(fèi)用也入賬到工程施工科目里了,但是至今未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這個(gè)該如何解決呢?
亞馬遜都是零售,價(jià)格也有起伏,這個(gè)報(bào)關(guān)金額按照什么計(jì)算呢
公司建立已一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),收取用戶的錢,然后扣掉一部分服務(wù)費(fèi)給提供者,提供者給用戶開全額發(fā)票,平臺(tái)給提供者提供服務(wù)費(fèi)發(fā)票 。 請(qǐng)問平臺(tái)如何做賬交稅呢,平臺(tái)是按收取的用戶款項(xiàng)確認(rèn)收入,還是按服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入?
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)人員的工資怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,一般納稅人開具二手車銷售發(fā)票按照13%稅率,要點(diǎn)擊含稅還是不含稅呢
老師,收到客戶的逾期付款利息應(yīng)該怎樣開票?開什么名稱?稅率是多少?
老師,小規(guī)模和一般納稅人兩種形式的公司涉及到的增值稅及所得稅的明細(xì),幫我看下這樣合理嗎
請(qǐng)問老師,有沒有規(guī)定小規(guī)模納稅人可以不申報(bào)財(cái)報(bào)
那稅率還是按原來的3%對(duì)嗎,然后增值稅也可以抵扣
當(dāng)時(shí)候是什么稅率就按什么稅率沖