借應(yīng)付賬款,貸材料采購,借材料采購帶原材料。
老師,采購人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去,當(dāng)時做,其他應(yīng)收A職員-1066元,貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來,從供應(yīng)商貨款扣除,借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066,但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著,怎么平?
老師,我想請問一下,上個月入庫有批貨單價入錯了,例如當(dāng)時我做的是借原材料110貸材料采購110,可是現(xiàn)在跟供應(yīng)商對賬開票的時候發(fā)現(xiàn)價格是100,現(xiàn)在需要怎么調(diào)?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師您好,A供應(yīng)商從我們庫房把B供應(yīng)商的原材料借走了一部分,現(xiàn)在還不上了,我們欠A供應(yīng)商的沒開發(fā)票部分的貨款,現(xiàn)在他們要開票,需要我們支付貨款,但是他從我們庫房拿走原材料的錢我們該如何處理
老師您好,我公司是制造業(yè),由于供應(yīng)商的材料問題,導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題,現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款,可是該材料供應(yīng)商還沒開票,送貨來時我做的賬是,借:原材料4000,貸:材料采購4000,現(xiàn)在他開票過來是2000,我怎么對沖這扣除的2000材料款?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補(bǔ)交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運(yùn)費(fèi),保費(fèi)計入其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi),是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi),保費(fèi) 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了
老師,你好,請問下sap軟件是什么,面試中經(jīng)常問到
扣除的2000對方不開票了,我無法走應(yīng)付賬款的
你好,你當(dāng)時入庫的時候按照4000來做的不是嗎?
是啊,可是現(xiàn)在他們扣除部分不開票了
我直接做這個借材料采購,貸原材料對沖就行嗎?
你好,不開發(fā)票你也可以紅出的。
因為你多做了,你一直掛著應(yīng)付賬款,你的應(yīng)付賬款一直有余額。
我沒多做啊,我現(xiàn)在的應(yīng)付賬款就是2000呢,現(xiàn)在就是材料采購不平而已,本來4000,扣除2000,應(yīng)付余額2000沒問題???
你好,那你借原材料,貸材料采購4000,這個怎么回事兒?你的材料采購有貸方余額2000嗎?
是的,還是沒開票我就用了材料采購科目中轉(zhuǎn),現(xiàn)在他只開票2000的話,我材料采購余額就2000了
你好,那你現(xiàn)在借材料采購,帶原材料2000。
好的,謝謝老師哈
那個是 貸 不用客氣,工作愉快