您好,這個(gè)的話,是可以申報(bào)的哈

8月收到10萬進(jìn)票,8月底前,銷售方給予銷售折讓5萬,已開-5發(fā)票給我們。 但是在開出-5前,讓我們這邊提交紅字申請(qǐng)單,我們提交的時(shí)候,選的是未抵扣的10萬進(jìn)票。 現(xiàn)在導(dǎo)致了我們還有5萬的進(jìn)稅在抵扣平臺(tái)搜不到也抵扣不了。 要怎么解決?
請(qǐng)問老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請(qǐng)問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
有一家一般納稅人企業(yè),2021年8月份開具了銷項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進(jìn)項(xiàng)票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認(rèn)證的)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致需要繳納100萬元增值稅。如何處理這100萬稅款
今年10月成立的公司,汽車銷售公司,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票70多萬,但今年也不開銷項(xiàng)發(fā)票,成本發(fā)票可以留著明年報(bào)成本嗎?
公司銷售東西成本8萬 銷售出去10萬 成本有8萬發(fā)票 銷項(xiàng)對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 報(bào)增值稅報(bào)未開票的收入 是不是也可以進(jìn)項(xiàng)和未開票的抵扣
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


申報(bào)是未開票的收入也可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
嗯對(duì),這個(gè)是可以抵扣的