您好 是填在“項(xiàng)目6-2個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額(減:附加稅)” 下面的“其他所得”一欄里。

經(jīng)營(yíng)所得所得稅年度匯算B表,營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出填在哪里
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳,每月5000的扣除在哪里填?
申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外收入要算到總收入里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,營(yíng)業(yè)外收入是記到哪一項(xiàng)里面?
老師,那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的年度匯繳,營(yíng)業(yè)外收入填哪里???
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買(mǎi)的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)


個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,自然人扣繳客戶端里沒(méi)有可填寫(xiě)的地方
您好 這個(gè)要去柜臺(tái)申報(bào)的吶
那怎么可能?老師您有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)嗎?自然人扣繳客戶端您不可能沒(méi)使用過(guò)吧?
您好?《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表》是需要去柜臺(tái)申報(bào)的,有些區(qū)域開(kāi)通了手機(jī)APP端或自然人稅收管理系統(tǒng)的,可以在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)模塊進(jìn)行申報(bào)繳稅,但您這邊如果查詢不到可填寫(xiě)的地方的話,就需要去柜臺(tái)辦理申報(bào)啦。