你好? 為客人免費提供樣品,相當于捐贈。第一要按稅法的規(guī)定將自產(chǎn)或外購的產(chǎn)品對外捐贈應該視同銷售,計算并繳納相關(guān)稅費。第二、不收外匯,因此這個開支只能由企業(yè)自己承擔。其賬務處理應該是這樣吧:借:銷售費用或營業(yè)外支出, 貸:庫存商品應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2月份有筆出口臺灣,2個報關(guān)單。其中一個報關(guān)單是樣品,不收匯。做賬時這個報關(guān)單沒做收入。問題是:在單一窗口做出口退稅時,這個樣品的報關(guān)單,怎么處理,需要導進去嗎?
生產(chǎn)企業(yè),出口樣品參展已報關(guān),不收匯,應該怎么處理
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口有一個報關(guān)單沒有收匯不能退稅做免稅,賬務怎么處理?
你好老師,出口樣品報關(guān)了不能收匯怎樣處理
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口樣品報關(guān)單怎么處理,不收匯
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請問老師,這個賬的借方方的銀行利息是負數(shù)直接寫是對的嗎,有標準答案嗎