你好,這個(gè)不用的,沒有也可以 你說的是高新審計(jì)的話,這個(gè)是外部提供
22年做的高新技術(shù)企業(yè),19年20年21年都做了研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在高新證書已經(jīng)下來了,22年主要是稅務(wù)上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除用,還需要做研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是在匯算清繳算加計(jì),比方我現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)需要加計(jì)扣除嗎
老師你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除制造業(yè)100%加計(jì)扣除是什么意思呢?報(bào)告表時(shí)需要填寫加計(jì)扣除的這個(gè)表嗎?
申報(bào)高新技術(shù)企業(yè) 需要申報(bào)研發(fā)費(fèi)用 這研發(fā)費(fèi)用的沒形成產(chǎn)品才可以享受高新技術(shù)企業(yè)嗎 形成了產(chǎn)品只享受加計(jì)扣除嗎
高新企業(yè),3月10填報(bào)的研發(fā)投入,在統(tǒng)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)申報(bào)的,這個(gè)是需要出具研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)告才能填寫嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)告是需要外部出具的嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
這個(gè)現(xiàn)在沒有出具報(bào)告,可以用賬上的數(shù)據(jù)填寫嗎,后面做高新審計(jì),數(shù)據(jù)不一致有影響嗎
可以的,這個(gè)不影響的。